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采购工作程序
程序 标准 询价 向3家或3家以上大型供应商询价,选择报价≤采购建议价的供应商作为意向供应商 索证 索取意向供应商的营业执照、生产许可证、卫生许可证等证件的传真件或复印件 验证 查验所索取证件的真实性、有效性、合法性 报审 整理意向供应商信息,报业务部门和主管领导审核,确定供应商 下单 与供应商签订供货合同,下达采购订单 供货 根据生产需要,与供应商议定货物运输方案和到货时间、地点 验货 与供应商送货人及公司仓管、品控一起验收货物 入库 监管已验收货物的入库,填报入库单 付款 根据合同约定,协调财务部门付款
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